根据中科院、广州分院纪监审工作部署,按照我所2023年内部审计工作计划,7月11日下午,南海海洋所召开中斯中心财务收支审计进场会。所领导班子成员代亮、张长生到会指导,分管审计的纪委委员姚景龙,审计组、中斯中心全体人员参会。
监审处处长陈忠主持会议并简要介绍了我所2023年内部审计计划及进展情况。监审处主管严文倩报告了中斯中心审计实施方案。本次审计重点内容:了解中斯中心经济业务、运行管理模式;财务收入情况,包括中心运行经费、科研课题收入情况;财务支出情况,包括办公费、差旅费、租车费、会议费、出国(境)费、接待费、劳务费等;以及中斯中心固定资产重点是海外固定资产管理等方面。
中斯中心执行主任王卫强研究员从基本情况、工作进展以及财务资产等方面介绍了中斯中心的管理运行情况。与会人员就内部审计相关事项进行了讨论和交流,表示全力配合完成此次审计工作,并以此为契机促进中斯中心管理工作,推进研究所内控体系建设。
代亮作总结发言。他强调要充分认识到内部审计对于规范管理、提升经费管理效能的重要意义,要求中斯中心重视和积极配合审计组开展工作,确保此次审计任务顺利完成,进一步促进中斯中心在国家“一带一路”战略中发挥科技支撑作用。
会议现场
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